Камеральный контроль, формы 100.00 и 300.00. Разбор ошибок

График мероприятий на год
Мероприятие завершено
Алматы
20 июня 2018
Коломейцева Е.Б.

20 000

Бесплатно для подписчиков

Семинар  «Формы 300.00 и 100.00.  Разбор типичных ошибок. Камеральный контроль».

Дата и время: 20 июня
Лектор: Коломейцева Е.Б., сертифицированный бухгалтер-практик САР, Диплом «The Professional Financial Manager», обладатель Премии “Лучший лектор 2015 года” 
Стоимость: 20 000 тг. 


Программа   

НДС

Ø Как избежать принудительного снятия с учета по НДС;
Ø Какая связь упрощенного режима налогообложения и обязательной постановки на НДС?
Ø Разбор различных ситуаций на основе уведомлений об ошибках, выявленных КГД;
Ø Как избежать ошибок при выборе ставки НДС при реализации товаров, работ, услуг, а также при выставлении пени, штрафов, нестойки клиентам (на практических примерах);
Ø Как правильно определить облагаемый оборот при реализации автомобиля в 3-х разных ситуациях;
Ø Как правильно определить облагаемый оборот при реализации земельного участка со строениями;
Ø Разбор типичных ошибок при заполнении приложений к Декларации по НДС (№ 1, 7, 8, 9);
Ø Как правильно отразить корректировку начисленного и зачетного НДС при различных ситуациях;
Ø Как избежать ошибок при определении обязательств по начислению НДС за нерезидента (на практических примерах);
Ø Тестовое задание;
Ø Отражение НДС за нерезидента в Декларации по НДС;
Ø Типичные ошибки при отражении операций по импорту (КТС, транспортные услуги, облагаемый оборот при импорте товаров и т.д.);
Ø Дополнительный и исправленный счет-фактура. В чем разница между ними?
Ø Таблицы, помогающие проводить внутренний камеральный контроль по НДС.
  КПН
Ø Разбор различных ситуаций на основе уведомлений об ошибках, выявленных КГД;
Ø Типичные ошибки при переносе убытков;
Ø Типичные ошибки при заполнении 220.00 ИП на общеустановленном режиме;
Ø Должно ли Представительство нерезидента предоставлять форму 100.00 и включать в СГД сумму финансовой помощи, полученной от головной компании?
Ø Как правильно отразить в Декларации по КПН стоимость ТМЗ, переведённых в ОС?
Ø Как правильно отразить в форме 100.00 стоимость ФА при переходе с упрощенного режима налогообложения на общеустановленный режим налогообложения?
Ø Нужно ли включать в СГД по Декларации по КПН сумму не погашенного займа от учредителя и начислять доход от упущенной выгоды?
Ø Анализ практических ситуаций по доходам, включаемых в СГД и расходам, относимым на вычеты;
Ø Таблицы, помогающие проводить внутренний камеральный контроль по КПН.


В приложении: 


1.       Для участия просим заполнить заявку (прилагается)
2.       Информация о подписке/членстве в НАБ
3.       Форма заявки на членство в ПОБ
4.       Форма для оформления подписки/членства в НАБ   

  *Бесплатное членство в ПОБ только для подписчиков и членов НАБ. Количество сотрудников определяются согласно подписки  ** Свидетельство KZ29VNJ00000044 от 22.01.18 года выдан Комитетом финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан  Справки по тел.: 8727 395-33-98, 8727-392-28-47, 87018676255, 87012123420Справки по телефонам:


8727-392-28-47 
8727-392-28-37 
8727-395-33-98 
seminar@nab.kz 
Национальная Ассоциация бизнеса 
Интернет-ресурс IRIS  

Комментарии

Чтобы иметь возможность читать и оставлять комменарии, необходимо иметь активную подписку на сайте или зарегистрировать участие в мероприятии.